Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0613/17 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,27 € 09.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0618/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 262,13 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0620/17 za gastrozariadenie na spoločenské podujatie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 S.M.K- Group s.r.o. 50383078 130,00 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0619/17 uverejnenie inzetrátu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 regionPRESS s.r.o. Trnava 36252417 20,40 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0615/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 298,61 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0609/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,27 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0608/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,07 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0611/17 preplatok za 10/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -220,72 € 08.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0612/17 blok papier flip Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 10,08 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0610/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,58 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0607/17 zdravotný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 318,24 € 07.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0604/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,93 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0603/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0602/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0601/17 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 166,17 € 06.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0600/17 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 151,82 € 06.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0595/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 179,20 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0593/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,71 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0592/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 141,56 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0587/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,40 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra