Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0506/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 31.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0500/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,27 € 28.08.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0499/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 74,35 € 28.08.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 89,76 € 27.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0497/18 potraviny 8/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,49 € 27.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0496/18 vypracovanie dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 300,00 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0495/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,80 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 35,02 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0493/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,79 € 21.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0491/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 101,55 € 21.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 76,35 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0490/18 čistenie kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 314,85 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0489/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,20 € 20.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0487/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 172,64 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0488/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 odber kuchynského odpadu 7/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 244,56 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 56,46 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0484/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 184,78 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 41,28 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra