Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,64 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,38 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 248,24 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | kancelárske potreby -tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 47,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,69 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,20 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,39 € | 29.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,62 € | 29.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 35,21 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 117,71 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,59 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 50,88 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,97 € | 28.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | čistenie kanalizácie Lip.19 -havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 948,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | kancelársky papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 216,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,14 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,18 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |