Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 161,39 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 156,44 € 15.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,85 € 15.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 134,01 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 89,70 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 191,97 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,50 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 016,96 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,18 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 servis EZS na budove Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 34,13 € 11.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 páska do štítkovača Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 37,68 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,90 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 teplo 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 750,00 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 odber kuchynského odpadu 12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 173,68 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,13 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 pevné linky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,89 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 pevné linky + net.HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,37 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra