Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0834/18 | centralizovaná ochrana 10-12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,25 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/18 | vodné,stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0825/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/18 | vodné,stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0823/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 741,60 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 102,62 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 198,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 37,30 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/18 | oprava a servis dverí HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 185,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,40 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,50 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/18 | časopis Adamko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0821/18 | nábytok na sociálne odd. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 435,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 344,78 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |