Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0780/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0768/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 867,60 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0779/18 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,10 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0778/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,18 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0775/18 odstránenie havárie kotlov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 239,76 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0769/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,35 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0783/18 podlahárske práce Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 997,90 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0777/18 správa informačného systému - server 12/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0776/18 preplatok elekt. energie 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -41,56 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0774/18 revízie kotlov HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 516,00 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0773/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 218,28 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0770/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,78 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0772/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 94,94 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0771/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,69 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0767/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,80 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0758/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,28 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0757/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,04 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0766/18 preplatok za teplo 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -27,99 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0764/18 úprava terasy malí autisti Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 6 788,66 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0763/18 úprava terasy pred sk.E Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 9 019,80 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra