Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0014/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 972,68 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 667,83 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 336,29 € 26.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pro Solutions, s.r.o. 35848260 55,40 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 vysávač s príslušenstvom Spojená škola Pankúchova 53242742 KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. 43967663 304,01 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 pracovný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,96 € 26.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 994,00 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 služba, zborovńa komplet 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice 43908977 339,26 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 435,50 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 238,05 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 448,64 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 kľučka Spojená škola Pankúchova 53242742 MP Kovania, s.r.o. 45406804 31,80 € 20.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 912,72 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 sklárske služby Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 697,99 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 WC dosky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 1 311,34 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 113,92 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 teplo vyúčtovanie 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 1 553,24 € 16.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 ochrana osobných údajov Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 15.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 533,95 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 Workshop - Artemiou Spojená škola Pankúchova 53242742 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka 45744955 88,00 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Sklenárske služby Spojená škola Pankúchova 53242742 RATEP, s.r.o. 43952194 578,40 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 telefón 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,97 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 841,80 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 868,55 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 terminál - čítačka Spojená škola Pankúchova 53242742 KODYS slovensko, s.r.o. 31387454 786,00 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 učebné pomôcky zś Spojená škola Pankúchova 53242742 Martinus, s.r.o. 45503249 170,10 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 výkon zodpovednej osoby 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 11.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,35 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0002/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 435,03 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 pracovné vzdelávanie - seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 Mgr. Mária Anyalaiová PhD. 54818419 120,00 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra