Faktúry
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0351/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | E - GO, s.r.o. | 36251526 | 363,80 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 178,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | šj osobné ochranné pracovné prostriedky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 527,56 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | šj vybanie náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 4 898,71 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 671,99 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kimani s.r.o. | 50325761 | 576,87 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | vodné, stočné, zrážky 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 701,75 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,20 € | 08.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | teplo doplatok 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 662,03 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | el. energia 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 647,21 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | el. energia 11/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 348,09 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 787,88 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 488,92 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | telefón 11/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | telefón 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,80 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | telefón 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,73 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | príslušenstvo k počítačom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 68,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 503,30 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 387,00 € | 06.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,70 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 502,60 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 549,98 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 791,71 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,66 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 264,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | šj oprava - výťah | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 32,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 708,32 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 461,40 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |