Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0073/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 792,80 € | 30.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 675,70 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,00 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 417,27 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 400,54 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,45 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,46 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 488,71 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 723,03 € | 22.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 337,60 € | 20.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 465,99 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | odmasťovač - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 359,64 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,77 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | teplo- doplatok 2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 220,68 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | etikety s potlačou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 127,57 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 298,08 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 345,34 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 470,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 741,02 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |