Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0048/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 028,36 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 639,90 € 08.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 607,18 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 451,92 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 telefón 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 telefón 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 telefón 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,56 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 548,27 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 568,25 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 šj zemný plyn 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 150,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 LVK - Vila Zara - Habovka Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 4 200,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 678,20 € 02.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 148,26 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 606,63 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 650,00 € 28.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 534,00 € 27.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 634,15 € 27.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 upratovací vozík, náhradné mopy Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 224,71 € 27.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 všeobecný mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 198,80 € 27.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 učebné pomôcky - šachové hodiny Spojená škola Pankúchova 53242742 Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava 52601960 299,00 € 24.02.2023 29.03.2023 Faktúra