Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0244/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 387,00 € 06.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0241/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 500,70 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0243/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 502,60 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0242/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 549,98 € 05.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0240/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 791,71 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0239/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 365,66 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0337/22 výkon zodpovednej osoby 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 čistenie kanalizácie Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 264,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 šj oprava - výťah Spojená škola Pankúchova 53242742 Peter Orgoník-ORGO-LIFT 30940630 32,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFSJ/0238/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 708,32 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0237/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 461,40 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0236/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 569,88 € 30.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0235/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 318,58 € 29.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0234/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 528,73 € 29.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0233/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 810,30 € 28.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0232/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 46,80 € 28.11.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 likvidácia bio odpadu šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 28.11.2022 19.12.2022 Faktúra
DFSJ/0231/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 370,40 € 28.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0230/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 112,86 € 25.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0229/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 973,03 € 25.11.2022 05.12.2022 Faktúra