Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3317
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0219/25 | nábytok do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Christmas Home.EU s.r.o. | 47638036 | 492,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0222/25 | vodné a stočné, zrážky 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 100,67 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0225/25 | ASC Agenda Komplet 800-899 žiakov SS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 826,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0220/25 | kancelársky materiál, formuláre, tlačivá a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 153,06 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0221/25 | plyn 7/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0230/25 | Knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 73,72 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0224/25 | služby v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0223/25 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0143/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 974,86 € | 04.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0226/25 | Civilná ochrana 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0229/25 | telefón 6/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,49 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0228/25 | telefón 6/25 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0227/25 | telefón 6/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,06 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0218/25 | stravovanie 06/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 11 773,70 € | 02.07.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0141/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 955,30 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0142/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 634,76 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0217/25 | integrácia do monitorovacieho systému | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 102,07 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 430,00 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 102,30 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 149,83 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |