Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0198/23 | el. energia 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 464,99 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | el. energia šj 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 411,04 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | zákony 18/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 25,02 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | vodné, stočné., zrážky 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 920,06 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | storno fa č. 42/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -639,40 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,02 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | webstránka - úpravy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CodeInvested | 55175741 | 172,50 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | triedny výkaz - tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 198,02 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | pracovný seminár - PšITEKOVá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 06.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | telefón 6/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,70 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,96 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | zemný plyn 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OZ Zippy, Hrušková, 9912/9A | 51717514 | 230,00 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | šj čistiace prostriedky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 63,29 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 712,35 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |