Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/23 telefón 3/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 122,23 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 230,30 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 697,77 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 výkon zodpovednej osoby 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 výkon zodpovednej osoby 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 šj zemný plyn 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 83,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 smetné koše Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 126,00 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 435,66 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 723,60 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 praktická príručka personalistiky Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 49,15 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 učebnice zš Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 118,00 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 WURTH spol. s.r.o. 00684864 48,71 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 WURTH spol. s.r.o. 00684864 111,37 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 náradie, všeobecný mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 WURTH spol. s.r.o. 00684864 428,46 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 220,80 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 054,14 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 154,44 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 prístroj, náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 WURTH spol. s.r.o. 00684864 593,23 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 úprava vnútorných priestorov Spojená škola Pankúchova 53242742 Gabriel Posvancz 35282673 95 402,40 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra