Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 1 113,60 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 kancelárske potreby šj, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 652,27 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 čistiace, hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 939,80 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0138/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 491,50 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 254,10 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 935,08 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0130/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 116,58 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0129/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 327,14 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0131/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 068,34 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 283,40 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 pracovný seminár - Karelová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 426,30 € 30.05.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0127/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 066,80 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0126/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 220,80 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 lekárska zdravtná služba Spojená škola Pankúchova 53242742 FOLYMA, s.r.o. 35802049 240,00 € 26.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 956,25 € 25.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 900,00 € 25.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0123/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 509,80 € 25.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 odborný dozor - úprava vnútorného priestoru Spojená škola Pankúchova 53242742 SAXUM s.r.o. 36233790 670,00 € 24.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0122/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 714,62 € 23.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0121/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 538,02 € 22.05.2023 13.06.2023 Faktúra