Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/23 učebné pomôcky - šachové hodiny Spojená škola Pankúchova 53242742 Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava 52601960 299,00 € 24.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 učebné pomôcky - fyzika Spojená škola Pankúchova 53242742 CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha 25783688 1 193,07 € 24.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 praktická príručka person. Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 92,05 € 23.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2 308,80 € 23.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 časopis 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 169,00 € 22.02.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 240,24 € 21.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 288,60 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 320,12 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 520,52 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 324,93 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 knihy - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 62,45 € 20.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 knihy - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 184,35 € 20.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 seminár - Peschlová Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 20.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 371,23 € 16.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 747,27 € 16.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 zámky, vložka Spojená škola Pankúchova 53242742 H + B Slovakia s.r.o. 35798319 86,67 € 16.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Sukup 04446402 268,10 € 15.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 578,44 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 SANET 1. 3./2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 14.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 čistiace, dezinfekcia Spojená škola Pankúchova 53242742 CleanFit s.r.o. 43853188 84,00 € 13.02.2023 01.03.2023 Faktúra