Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0135/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,03 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 820,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 568,82 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 137,21 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | zber bio odpadu 4/23 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | vodné, stočné, zrážky 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 864,20 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | odborný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | preplatok - teplo 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -5 084,88 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 261,45 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | asc- dochádzka aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 240,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | sanet -služby počítač. siete 4 -6./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | všeobecný mat. - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,28 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 733,82 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | učebná pomôcka - projekt škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jazyková škola Detvai, s.r.o. | 46818979 | 162,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | členské | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 325,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 233,80 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 631,56 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | šj čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 47,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | odborná konferencia pre riaditeľov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 333,60 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | opravu kuchynského zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 2 908,73 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |