Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/25 | knihy ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 178,30 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0009/25 | tablety, púzdra a projektory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 4 553,55 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0010/25 | montáž radiátora, výmena a oprava ventilov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teodor KOVÁCS | 35325518 | 95,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0007/25 | Školský klub detí od A po Z č.12 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,70 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0006/25 | telefón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0005/25 | telefón šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0003/25 | vodné a stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 842,59 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0001/25 | školenie - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0002/25 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0004/25 | telefón | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 48,35 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0407/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 639,60 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0408/24 | Odmeňovanie zamest. škol a šk. zar. v šk. roku 2024/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0406/24 | stravovanie 12/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 212,00 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/24 | stravovanie 12/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 242,44 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/24 | Príspevok za stravovanie SF 12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 38,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 324,90 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0274/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 363,10 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0273/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 478,05 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0276/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 881,17 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0277/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 779,61 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |