Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/22 | kalendáre na 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 98,15 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0080/22 | 6 ks pekáčov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 315,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0267/22 | šeky na stravovanie v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | kompletná elektroinšt.učebne+odbor.skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 721,10 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 163,30 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | bagety na Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 315,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0077/22 | služby na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 5 558,40 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0078/22 | catering na Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 348,10 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0266/22 | publikácia pre účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 331,21 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 879,72 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,40 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 881,32 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 598,46 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 584,64 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 409,80 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 586,60 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 418,80 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 79,87 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |