Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0316/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 831,91 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,57 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 925,99 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | športový materiál pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 299,90 € | 11.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0080/23 | dresy pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stefanie Kusemann - Riedis | 217311692 | 1 100,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0075/23 | stacionálny bajk pre gymnastov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 299,90 € | 10.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0076/23 | záťažové sane pre gymnastov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Forward Fitness | 47848049 | 301,13 € | 10.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0359/23 | športový materiál pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stefanie Kusemann - Riedis | 217311692 | 1 100,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0341/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 162,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,29 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 1 269,74 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | odborná prehliadka plynových zariadení v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 144,00 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | toner do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 65,68 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Lengyel | 11697911 | 19 582,94 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | prenájom haly DOM ŠPORTU | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 423,50 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | prenájom haly DOM ŠPORTU | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 739,75 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 666,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0074/23 | výškarske stojany + latky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0343/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 602,26 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |