Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 23,52 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/19 | Zateplenie školy - Výkaz, Rozpočet | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 480,00 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | obedy-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 930,02 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/19 | obedy-4/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 245,28 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0012/19 | kamerový systém | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0051/19 | činnosť zodpovednej osoby-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0009/19 | oprava kotla Buderus K2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 234,89 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0010/19 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 23,52 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0011/19 | jarná a jesenná deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 100,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0008/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 77,76 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFKV/0004/19 | Zateplenie školy-získanie právoplatného stavebného povolenia pre PD | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 1 800,00 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
Z/7/19 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2018 Projektové práce pre investičný projekt "Zateplenie školy, Obchodná akadémia, Račianska 107" | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH s.r.o. | 46143025 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 720,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0050/19 | Prevádzka a hospod. školy - apr.2019-aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
Z/8/19 | Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 19_184 | Obchodná akadémia | 30775418 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 440,00 € | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 15.06.2022 | 19.04.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFBV/0049/19 | projekt-"Otvorená škola-oblasť športu BSK" - nákup dresov pre žiakov reprezentujúcich školu | Obchodná akadémia | 30775418 | Meva sport SK | 51111811 | 900,00 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | účtovnícke práce - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | tlačový valec Samsung MLT-R 116 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 49,38 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | zhotovené kópie - zborovňa -I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 305,72 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | plyn - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 627,57 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | vodné, stočné 23.2.-22.3.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 405,67 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |