Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2643

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0108/19 pracovná obuv pre upratovačky Obchodná akadémia 30775418 BORMIS s.r.o. 36747378 64,00 € 31.07.2019 02.09.2019 Faktúra
VO/0020/19 pracovná obuv Obchodná akadémia 30775418 BORMIS s.r.o. 36747378 64,00 € 30.07.2019 05.08.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0020/19 pracovná obuv Obchodná akadémia 30775418 BORMIS s.r.o. 36747378 64,00 € 30.07.2019 05.08.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFSF/0007/19 Ostatné čerpanie SF - autobus LEDNICE Obchodná akadémia 30775418 BEKAPE, a.s. 35722495 300,60 € 19.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFKV/0007/19 Vypracovanie dokumentácie pre odvod dažďovej vody zo strechy spojovacej chodby Obchodná akadémia 30775418 AVANT ARCH, 46143025 3 720,00 € 19.07.2019 26.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 Mobilný telefon O2 06/19 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Projekt ERASMUS+ Londýn študenti Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training Ltd. 78347166 8 304,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Projekt ERASMUS+ Londýn pedagogický dozor Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training Ltd. 78347166 145,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Vodné, stočné 06/19 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 419,05 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Plyn 06/19 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 508,46 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 služby za výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 09.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Účtovníctvo Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 260,00 € 09.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 Pevná linka za 06/19 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 39,58 € 09.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Elektrická energia vyúčtovanie k 30.06.2019 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 420,96 € 09.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Zrážková voda za 06/19 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 164,78 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Kontrola a údržba, odborná skúška regulačnej stanice plynu Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 433,44 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Služby technika BTS a PO za 2Q19 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Zhotovené kópie zborovňa od 1.4.19 do 30.6.19 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 214,57 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 obedy-6/2019 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 033,76 € 02.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 sociálny fond - obedy-6/2019 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 272,64 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra