Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0018/19 | dodanie a montáž interiérových žalúzií do: 104,211,16 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 568,01 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0076/19 | zrážky - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | Prev. a hosp. školy-aktualizácia-jún 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | elektrina-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 526,01 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | vodné,stočné - 23.4. - 22.5.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 336,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | pevná linka-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,52 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0015/19 | servis a oprava okien a dverí na budovách školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Window Services | 50705016 | 3 057,40 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0072/19 | účtovnícke práce - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | aSc Agenda Komplet-2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
Z/10/19 | Smlouva o spolupráci pro zajištění výkonu odborné praxe mezi vysílající a přijímajíci organizací | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS, s. r. o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 31.10.2020 | 06.06.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0071/19 | obedy-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 075,62 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/19 | obedy - sociálny fond-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 283,68 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Jarná deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia-2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | oprava zapaľovania kotla BUDERUS K2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 234,89 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | registračný poplatok- Etika v podnikaní 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | vstupné - podujatie Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/19 | dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | pristavenie kontajnerov na odpad - projekt Naše mesto 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/19 | vstupné na Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0064/19 | služby počítačovej siete - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |