Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0205/18 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | Finančný spravodajca-ročník 2018-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 14,90 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | plyn-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 390,82 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | vodné, stočné 23.11.-22.12.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 332,12 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | údržba výťahov-IV.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | mobilný operátor-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | plyn-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 626,49 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | pevná linka-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,50 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
Z/1/19 | Zmluva č. OU-BA-OS1-2019/018927 o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 380,00 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 15.03.2019 | 08.01.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
Z/2/19 | Zmluva č. OU-BA-OS1-2019/018719 o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 320,00 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 31.03.2019 | 08.01.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0195/18 | zrážky - 12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | nákup tonerov | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 872,15 € | 28.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
Z/25/18 | Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia | 30775418 | Gloria Dei o.z. | 42254612 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
VO/0044/18 | nákup tonerov | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 872,15 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0011/18 | obedy-12/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 209,76 € | 20.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | obedy-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 795,34 € | 20.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 841,49 € | 20.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0043/18 | nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 841,49 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0190/18 | účtovnícke práce-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |