Faktúry
Počet záznamov: 3852
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 554,99 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 909,11 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 96,21 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,48 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 351,35 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,41 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/23 | registračný poplatok RoboCupJunior 7.6.-10.6.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hrvatsko društvo za robotiku | 68596604054 | 350,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | výroba ručného papiera B5 250ks - pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 169,80 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 518,41 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 160,40 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 180,71 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 560,69 € | 12.05.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,12 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,75 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,55 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 39,18 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | spol. hra Do you speak English? 6ks - projekt Škola škole (učebné pomôcky) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola DETV AI, s.r.o. | 46818979 | 166,50 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | elektrika 4/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,07 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | elektrika 4/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,76 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 846,25 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | bioodpad 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 197,95 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | teplo 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 539,10 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | učebnica FRA 1ks (žiacka) - náhrada za zničenú učebnicu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 22,53 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 458,62 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/23 | spotr. mat. (podložka na presádzanie kvetov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 16,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/23 | int. vybav. (kovové regále 10ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 746,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | publikácia účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023 - ekonómka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |