Faktúry
Počet záznamov: 4135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0213/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 245,78 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 136,74 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | predplatné Fraktál 2024 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 210,32 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 313,53 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 698,96 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 664,46 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0026/23 | sada odpadkových košov na triedenie odpadu 13ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Zahrada v pohodě.cz, s.r.o. | 08950130 | 421,69 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,42 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 401,20 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | digitálna váha na listové zásielky SF 800 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 47,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/23 | Oprava mrazničky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 189,60 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,94 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | oprava v chemickom laboratóriu - pokládka dlažby na výlevkové stoly + digestor, vŕtanie otvorov, montáž/demontáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 1 290,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 105,01 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 684,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 824,31 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 604,80 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | elektrika 10/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,89 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | elektrika 10/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,76 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,00 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,67 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 349,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 482,17 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | teplo 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -106,56 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0025/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 26,99 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |