Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0051/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 133,51 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0048/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 121,19 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0049/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 256,56 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0047/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 225,61 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0046/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 970,52 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0050/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 148,19 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0045/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 332,82 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0044/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 104,61 € 18.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 oprava kanalizacie Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 16 825,61 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0042/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 131,74 € 16.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSJ/0043/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 GurmEko s.r.o.-organizačná zložka 44342705 1 091,40 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 hygienicke potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 87,28 € 16.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0041/22 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 363,48 € 15.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 aktualizacie 2022 Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 82,20 € 15.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0040/22 výmena vadného el. termostatu v ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Šarmír 17343143 95,00 € 14.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 842,12 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0038/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 389,59 € 14.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0039/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 247,04 € 11.02.2022 01.03.2022 Faktúra