Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -28,72 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 415,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0311/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 329,30 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/23 | ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,86 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
107/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 696,00 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0310/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 334,68 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0307/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 294,72 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0306/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 588,30 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0304/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,56 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0305/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 79,50 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0308/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 207,20 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0309/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 312,17 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0303/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 804,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0302/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 533,27 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |