Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/23 opravná fa - elektrina Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -28,72 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0313/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 415,24 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0311/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 329,30 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0312/23 ryby Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 355,86 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
107/2023 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0180/23 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 696,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0310/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 334,68 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0307/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 294,72 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0306/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 588,30 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0304/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 272,56 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0305/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 79,50 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0308/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 207,20 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0309/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 312,17 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0303/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 804,60 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0302/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 533,27 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra