Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0327/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 440,47 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0328/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 464,46 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0324/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 249,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/23 | oprava strechy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 119 987,03 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 313,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/23 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 241,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0322/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 379,50 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 309,97 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | digit. transformácia - tlaciaren, tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 135,74 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | občerstvenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 132,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | batérie do robotov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 147,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | učebné pomôcky - roboty 15 ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 3 525,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 331,20 € | 29.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/23 | stavebný dozor pri oprave strechy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mezei Vladimír - VDDOS | 40051102 | 1 000,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 625,58 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 218,95 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 814,28 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,63 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |