Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0097/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 256,41 € 20.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 322,33 € 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0178/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 493,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 241,32 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 176,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 časopis Geografia Gymnázium, Hubeného 17337071 EPL s.r.o 46724605 15,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 učebnice SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 2 508,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 145,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0177/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 824,72 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 211,34 € 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
736/2023 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 The Duke of Edinburgh s International Áward Slovensko,o.z. 42418232 Iné 0,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0175/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 302,59 € 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 490,14 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 205,30 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 120,00 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 526,20 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 interaktívna tabuľa Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 000,00 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 inštalácie PC, USB Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 190,20 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 546,19 € 12.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 607,44 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra