Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0327/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 440,47 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0328/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 464,46 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0324/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 249,69 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 oprava strechy Gymnázium, Hubeného 17337071 FM stav Slovakia s.r.o. 54911931 119 987,03 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0319/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 313,73 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 ASC agenda Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0318/23 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 241,73 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 379,50 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 309,97 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0320/23 jedlý olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 95,40 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 digit. transformácia - tlaciaren, tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 135,74 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 132,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 batérie do robotov Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 147,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 učebné pomôcky - roboty 15 ks Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 3 525,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 331,20 € 29.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 stavebný dozor pri oprave strechy Gymnázium, Hubeného 17337071 Mezei Vladimír - VDDOS 40051102 1 000,00 € 28.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 625,58 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFSJ/0314/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 218,95 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFSJ/0315/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 814,28 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 opravná fa - elektrina Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -40,63 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra