Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0152/24 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N- COPY s.r.o. 48301850 24,00 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 nastavenie hodín Gymnázium, Hubeného 17337071 Elektročas s.r.o 35841397 68,40 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0151/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0228/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 163,20 € 05.09.2024 01.10.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/24 oprava kanalizácie, žalúzií, maľovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 StavMy s.r.o. 55034284 32 276,66 € 05.09.2024 01.10.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/24 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 147,65 € 05.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 129,31 € 04.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0226/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 163,15 € 04.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0227/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 620,72 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0224/24 pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 51,95 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
865/2024 Nájomná zmluva na potravinárske automaty Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 17337071 Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. 35766875 Nájmy a prenájmy 0,00 € 02.09.2024 30.06.2024 27.09.2024 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0223/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 451,10 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0225/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 288,69 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 01.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 66,00 € 01.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/24 odvoz odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 275,64 € 28.08.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/24 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 466,94 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0222/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 127,32 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0221/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 198,72 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra