Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/24 ubytovanie - lyžiarsky Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 167,00 € 14.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0039/24 ubytovanie - lyžiarsky Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 6 900,00 € 14.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0038/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,50 € 14.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0037/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 171,65 € 14.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0058/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 248,40 € 13.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0056/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Hossa family, s. r. o. 44360991 476,16 € 13.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0054/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 455,44 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0034/24 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0059/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 325,89 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0035/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0053/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 442,84 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0055/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 931,75 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0033/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0057/24 Oprava el. zariadenia v ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 299,40 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0036/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0032/24 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 42,00 € 12.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0052/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 163,92 € 08.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0051/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 558,21 € 08.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0050/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 127,80 € 08.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0048/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 713,14 € 06.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra