Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0270/23 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 23.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0263/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 282,49 € 20.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0262/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 476,30 € 20.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0260/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 221,90 € 20.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0261/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 442,32 € 20.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0259/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 648,00 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
34/2023 Zmluva o spolupráci a zabezpečenie praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Gymnázium, Hubeného 17337071 Univerzita Komenského v Bratislava 00397865 Iné 0,00 € 18.10.2023 03.11.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0258/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 654,55 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0257/23 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 533,12 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0256/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 248,95 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 74,44 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 348,28 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0254/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 532,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0255/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 914,44 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0253/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 093,34 € 13.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 292,45 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 193,42 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 jedlý olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 134,00 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 736,73 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 319,37 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra