Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
865/2024 Nájomná zmluva na potravinárske automaty Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 17337071 Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. 35766875 Nájmy a prenájmy 0,00 € 02.09.2024 30.06.2024 27.09.2024 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0223/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 451,10 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0225/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 288,69 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 01.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 66,00 € 01.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/24 odvoz odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 275,64 € 28.08.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/24 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 466,94 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0222/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 127,32 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0221/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 198,72 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0220/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 596,28 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0142/24 prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 39,31 € 26.08.2024 31.08.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0219/24 tonery HP CF 244 A do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 72,00 € 23.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0217/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 452,40 € 23.08.2024 30.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0218/24 spotrebný materiál do ŠJ (upratovanie) Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 314,45 € 22.08.2024 30.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0216/24 Skriňa mraziaca DRF-600 Gymnázium, Hubeného 17337071 RM Gastro-JAZ s.r.o 34153004 1 123,20 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0145/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,42 € 14.08.2024 31.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -90,60 € 14.08.2024 30.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra