Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KALEI s.r.o. | 53476603 | 150,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | servis alarmu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 96,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -55,27 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,43 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/24 | repkový olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 130,68 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 325,96 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 387,85 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/24 | Ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 139,43 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | výmena zásobníka TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 594,73 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 168,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 853,33 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,11 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 847,52 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | chemický prípravok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 42,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 63,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 283,47 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |