Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4420

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0344/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 166,10 € 02.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFSJ/0343/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 365,42 € 02.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0215/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 402,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0213/24 revízie - plyn Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 1 998,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0212/24 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 Vortech s.r.o. 5057663 636,00 € 29.11.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0341/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 1 009,48 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0207/24 vstupné do múzea Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenské národné múzeum 00164721 260,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0210/24 kontrola hydrantov a has. prístrojov Gymnázium, Hubeného 17337071 RP-control s.r.o. 53565720 422,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0208/24 preprava - múzeum Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 Bronislava Kočíšek Skalová - Coraltravel 33510563 400,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0342/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 393,79 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/24 servis pl. kotla Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 120,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0209/24 revízia plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 360,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0337/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 530,60 € 26.11.2024 29.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0338/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 1 014,45 € 26.11.2024 29.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0339/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 364,32 € 26.11.2024 29.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0336/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 429,14 € 25.11.2024 28.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0335/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 807,09 € 25.11.2024 28.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0340/24 Eset Home Security Premium pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 42,29 € 22.11.2024 29.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0334/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 360,44 € 22.11.2024 28.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra