Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0248/24 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 362,10 € 24.09.2024 02.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0250/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 611,98 € 24.09.2024 02.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0249/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,00 € 24.09.2024 02.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0246/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 272,48 € 23.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0244/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 169,01 € 23.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0247/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 178,09 € 23.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0161/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 587,04 € 23.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0245/24 Ryby Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 381,42 € 23.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0243/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 786,67 € 19.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0160/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 19.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0242/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 218,74 € 18.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0159/24 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 65,05 € 18.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0238/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 697,44 € 17.09.2024 01.10.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0237/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 547,58 € 17.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0241/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 349,43 € 17.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0239/24 Servis váh Gymnázium, Hubeného 17337071 Ján Žilavý - SERVIS VÁH 36981761 115,00 € 17.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0235/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 311,35 € 16.09.2024 28.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0236/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 699,55 € 13.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0234/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 102,21 € 12.09.2024 28.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0240/24 Materiálno spotrebné normy pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Jedálne.sk, s. r. o. 53064275 75,00 € 11.09.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra