Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3865

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/23 oprava kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 4 540,68 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/23 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 108,00 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 36,67 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 253,97 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 revízia plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 2 322,00 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 revízia plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 360,00 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFSJ/0339/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 453,25 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 kalendáre Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 74,66 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0338/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 065,30 € 13.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFSJ/0337/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 463,24 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0336/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 58,54 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0335/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 358,63 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 365,70 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0334/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 548,64 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0333/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 449,48 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0332/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 124,93 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra