Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0253/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 94,20 € 18.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Lindstrom, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 17.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0252/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 108,00 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0247/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 151,01 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0248/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 67,73 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0249/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 139,81 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0251/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 46,06 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0250/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
OÚ-BAOS3-2018/096931 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v šk. roku 2018/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Okresný úrad Bratislava - odbor školstva 00151866 Iné 310,00 € 16.10.2018 26.10.2018 Mária Rodziňáková Zmluva
DFSJ/0244/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 363,12 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0245/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 879,98 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0246/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 259,00 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
2404898880 Profi - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Gymnázium, Hubeného 17337071 Generali 35709332 Iné 573,04 € 15.10.2018 13.11.2018 26.10.2018 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0241/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0242/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 54,79 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0243/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 29,33 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 959,32 € 10.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 GIGA TRADE s.r.o.- tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 18,00 € 10.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0238/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 289,59 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0239/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DELIFOOD, s.r.o. 47363665 223,06 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra