Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0259/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 251,57 € 07.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 Slovak Telekom, a.s. - telefón 11/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,15 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0258/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 235,86 € 06.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFSJ/0256/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 271,10 € 05.12.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0257/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 275,60 € 05.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 BVS, a.s. - zrážková voda -1.11.17 -30.11.17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 SPP, a.s. plyn ŠJ 12/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 231,00 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0255/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 287,27 € 04.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFSJ/0254/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 169,75 € 01.12.2017 28.12.2017 Faktúra
Dodatok č.05 Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.12.2017 07.12.2017 Mgr. Mária Rodziňáková Zmluva
Dodatok č.10/2017 Dodatok č.10/2017 k zmluve o dodávke plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 SPP,a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.12.2017 07.12.2017 Mgr. Mária Rodziňáková Zmluva
DFSJ/0252/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 380,28 € 30.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0253/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 359,43 € 30.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0249/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 181,23 € 28.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0250/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 195,38 € 28.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0251/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 301,62 € 28.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0248/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 109,03 € 27.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFSJ/0247/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 507,96 € 24.11.2017 16.12.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 Xperformance s.r.o. - zakúpenie športového náradia a náčinia Gymnázium, Hubeného 17337071 XPerformance s.r.o. 50035819 5 000,00 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0244/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 112,72 € 23.11.2017 16.12.2017 Faktúra