Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zmluva o vzájomnej spolupráci | Zmluva o vzájomnej spolupráci | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | Iné | 0,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva | |
DFSJ/0051/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 255,94 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0052/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 76,50 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0053/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 232,21 € | 21.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0050/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 188,56 € | 20.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0021/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 334,80 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Slovak Telekom, a.s. - telefón 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 19.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 1-31.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | ZSE Energia,a.s. spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,84 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | BVS,a.s. - vodné,stočné 1-24.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | SPP, a.s.- plyn 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 736,50 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | MATEP BA spol.s.r.o.- elektrický zámok na vchod školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATEP BA spol.s.r.o. | 36664146 | 267,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 55,73 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/18 | APM Technik s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 138,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 330,72 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0046/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 58,80 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0047/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 142,33 € | 16.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0045/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 30,42 € | 15.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0042/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 215,86 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra |