Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/17 Slovak Telekom,a.s. - telefón 8/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,79 € 11.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 BVS, a.s. - zrážková voda 8/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,74 € 11.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFSJ/0145/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 473,38 € 11.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFSJ/0146/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 201,34 € 11.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFSJ/0147/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 13,97 € 11.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFSJ/0141/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 149,69 € 08.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/0142/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 82,89 € 08.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/0144/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 278,93 € 08.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFSJ/0143/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 08.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFSJ/0140/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 36,96 € 06.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/0139/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 101,67 € 05.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 SPP plyn ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 45,00 € 05.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFSJ/0135/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 1 082,82 € 04.09.2017 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/0136/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 192,99 € 04.09.2017 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/0137/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 891,68 € 04.09.2017 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 95,30 € 04.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 služby počítačovej sieta SANET Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Lindstom s.r.o. -služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 28,18 € 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 BVS - vodné,stočné 24.6.2017 -26.7.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,67 € 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Slovak Telekom, a.s.- telefón 7/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,89 € 10.08.2017 04.09.2017 Faktúra