Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0144/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 42,32 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0141/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 43,79 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0142/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0138/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 249,10 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0139/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 74,11 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0140/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 98,72 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0073/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 41,43 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 153,11 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0136/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 125,15 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0135/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0072/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | PROTES-UNI s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 215,69 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 87,88 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0133/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 112,32 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0134/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,40 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0129/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 145,96 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0130/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 67,19 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0131/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 29,57 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0127/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0067/18 | Slovak Telekom, a.s.- telefón 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,64 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |