Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0188/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 37,90 € 20.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 86,87 € 20.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 87,11 € 18.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0187/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 157,83 € 18.06.2019 30.06.2019 Faktúra
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
Príloha 4 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 17337071 Easybau VG , s.r.o. 51 007 487 Stavebné práce, opravárenské práce 47 723,74 € 18.06.2019 20.06.2019 Mgr. Mária Rodziňáková riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0102/19 ZSE Energia,.s. elektrina ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 393,41 € 17.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0184/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 140,80 € 17.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0185/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 186,96 € 17.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFSJ/0183/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 23,32 € 13.06.2019 30.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 SPP, a.s. - spotreba plynu 5/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 941,53 € 12.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0181/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 184,93 € 11.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 122,28 € 11.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 131,70 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 233,52 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Elinss,s.r.o.- dodávka a montáž vchodových dverí a stavebné montážne práce Gymnázium, Hubeného 17337071 ELINSS, s.r.o. 44899831 5 266,51 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 5/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,66 € 07.06.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 BVS a.s. - vodné/stočné 25.4.2019 - 24.5.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,86 € 07.06.2019 16.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 ZSE Energia, a.s.- spotreba ŠJ 6/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,65 € 07.06.2019 16.06.2019 Faktúra