Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0149/20 | savo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 18,91 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 346,64 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 77,64 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | rozvody slaboprudu - ucebna fyzika | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 481,42 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | zapojenie kutra a panvice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 376,80 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 137,72 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 229,51 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/20 | oplachovací produkt do myčky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 105,60 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/20 | POTRAVINY | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 73,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
Zmluva o vzájomnej spolupráci | Zmluva o vzájomnej spolupráci | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie | 35998407 | Iné | 0,00 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0146/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 16.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | mobilne telefony Xiaomi Redmi Note 9 - 3 ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 972,00 € | 16.10.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 127,96 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 217,73 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 197,77 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 85,56 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/20 | servis váh v šk. jedálni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 115,00 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 615,42 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,81 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | listy so statnym znakom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |