Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00257/19/015 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.01.2020 | 05.03.2020 | Mgr. Janka Grančičová | Zmluva | |||
DFSJ/0028/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,22 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,34 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | BVS, a.s.- vyúčtovacia faktúra - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,84 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 285,08 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 87,12 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 264,22 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 191,53 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 295,02 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 285,00 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -37,28 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 218,69 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,27 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 116,80 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 580,93 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | RICOH Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,07 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,51 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/20 | umývací a oplachovací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 329,83 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 311,20 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |