Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0151/19 dobropis k spotrebe vodného a stočného za VII. a VIII.mes.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -189,47 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0255/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 158,20 € 07.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0262/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 88,80 € 07.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0254/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 393,97 € 04.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 ARES spol.s.r.o.- časopisy na šk.rok 2019/2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 299,70 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 BVS, a.s. - vodné ,stočné 25.8.2019 - 24.9.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,95 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 SPP a.s.- plyn 10/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 131,00 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFSJ/0253/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 94,58 € 03.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 60,23 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0250/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 137,49 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0251/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 248,42 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0252/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 223,80 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0264/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 40,02 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 245,05 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 31,16 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 130,06 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 399,62 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 77,45 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 141,70 € 27.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 189,73 € 27.09.2019 10.10.2019 Faktúra