Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0127/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 287,28 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 161,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 238,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/20 | pracovné odevy pre zam. kuchyne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 256,88 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | okna do SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Poliak - STOLÁRSTVO | 35100605 | 720,00 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,05 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,90 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 126,53 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 185,85 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/20 | odvoz bioodpadu 9/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | elektricka panvica | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 460,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 28,14 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
2401029920 | Kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | kúpna zmluva č. 2401029920 | 35848863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 07.10.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFSJ/0120/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 338,88 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 470,79 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | ucebne pomocky - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 53231414 | 222,55 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | ochranne stity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 86,70 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |