Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 55,34 € 10.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 zál.platba-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 770,29 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 zál.platba-energie Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 543,52 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 35,20 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 časopis freundschaft Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenská pošta,a.s. 36631124 24,75 € 03.02.2015 30.06.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 45,60 € 03.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 03.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 30.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 lampa Epson Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 175,00 € 30.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 zál.platba- voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 292,00 € 28.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 vyúčtovanie elektr.energie za r.2014 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 -1 120,56 € 15.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 tone Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 15,60 € 15.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 kancelárske potre Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 101,04 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 adapté Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 19,20 € 13.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 záloha na dodávku elekt Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 ochrana objekt Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0175/14 prenájom roho Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0176/14 voda-zráž Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 286,43 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra