Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 37,58 € 11.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0129/16 virtuálna knižniva 7/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0130/16 poplatok za výjazd -poplach Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 32,41 € 08.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0128/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 268,14 € 08.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0127/16 zal.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 04.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0126/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,26 € 04.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 servis poplašného zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 ARES Provider, spol. s.r.o 36224260 106,06 € 03.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 vstupenky na poznávací zájazd Gymnázium Pezinok 17050201 CK TRANSTIP 45313067 381,56 € 02.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0125/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 01.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0124/16 ČK ISIC Gymnázium Pezinok 17050201 Trans Data 35741236 9,00 € 01.08.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0122/16 zal.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 345,49 € 28.07.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0123/16 prenajom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 26,10 € 27.07.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 virtuálna knižnica 6/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 444,66 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0117/16 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 344,54 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0116/16 poplatok za výjazd-poplach Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 32,41 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0114/16 renovácia športovej podlahy Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 7 224,22 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 381,92 € 11.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 246,62 € 11.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0111/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,12 € 11.07.2016 09.08.2016 Faktúra