Faktúry
Počet záznamov: 6409
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0637/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 446,08 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/21 | telefón, internet 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,77 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/21 | základný servis výťahu 11/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 138,44 € | 03.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/21 | rekonštrukcia vody a odpadov pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 855,50 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/21 | elektroinštalačné práce pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bc. Pavol Cíferský | 52170691 | 1 762,67 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/21 | servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 18,77 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/21 | oprava potrubia VS - havarijný stav | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 187,10 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,47 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 144,50 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,84 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 212,68 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,36 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,12 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,22 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,15 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,79 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 491,12 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/21 | plyn 12/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/21 | dávkovače liekov,inzulínové striekačky,jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 622,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/21 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 877,50 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 457,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 158,75 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,02 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 367,43 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |