Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0357/22 základný servis výťahu 7/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 01.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0355/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 631,73 € 30.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0355/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 631,73 € 30.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0353/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 907,40 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 166,48 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 240,10 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0353/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 907,40 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 166,48 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 240,10 € 29.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 177,05 € 27.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 177,05 € 27.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 473,40 € 26.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 473,40 € 26.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 servisná činnosť na elektronických cvičebných strojoch - výmena elektroniky, konfigurácia, nastavenie, preskúšanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jozef Miškovič 46346210 120,00 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 mobily 7/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 243,87 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 775,82 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 339,28 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 servisná činnosť na elektronických cvičebných strojoch - výmena elektroniky, konfigurácia, nastavenie, preskúšanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jozef Miškovič 46346210 120,00 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 mobily 7/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 243,87 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 775,82 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 339,28 € 25.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 444,95 € 21.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 266,83 € 20.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 219,60 € 20.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 708,85 € 20.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 aku kladivo, kufor systeiner Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 285,00 € 20.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0343/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 700,60 € 20.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 kuchynské potreby - kastróly ,várnice, hrnce, naberačky, krčahy, metly na šľahanie,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 972,69 € 18.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 342,07 € 18.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 servis a inštalácia výpočtovej techniky, oprava kopírovacieho stroja Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 561,67 € 15.07.2022 21.07.2022 Faktúra