Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6023

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0477/24 plyn 9/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 519,80 € 08.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0476/24 Župný guláš - potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 158,98 € 08.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0473/24 elektrická energia - 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 511,29 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0475/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 249,29 € 07.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0474/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0471/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0472/24 biolampa Bioptron + farebná terapia + stojan + Oxy sprej Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 592,90 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0470/24 Fiat - zákonné poistenie 19.12.2024 - 18.12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 121,08 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0469/24 telefón, internet 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,32 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0468/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 810,79 € 03.10.2024 18.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0466/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 811,45 € 02.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0464/24 odborná prehliadka elektrohydraulickej plošiny - Opel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 120,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0462/24 plyn 10/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0465/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 220,42 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0463/24 základný servis výťahu 9/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 130,06 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0461/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 506,31 € 30.09.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0460/24 dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 328,80 € 30.09.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0451/24 mobily 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,01 € 29.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0458/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 494,58 € 27.09.2024 17.10.2024 Faktúra
DFBV/0459/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 225,83 € 27.09.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0457/24 Citroen - oprava strechy, spojov karosérie, tmelenie, brúsenie, lakovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vladimír Jarábek 37697293 1 750,00 € 27.09.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0456/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 936,59 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0453/24 materiál - údržba, zapožičanie náradia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 444,79 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0455/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 779,37 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0454/24 hlava žacia, silon Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 51,50 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0452/24 maľovanie - budova č. 1 ženy, stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AHUN, s.r.o. 50350552 29 234,22 € 24.09.2024 02.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0450/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 317,28 € 24.09.2024 03.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0449/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 610,35 € 23.09.2024 02.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra