Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0493/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 359,65 € 17.10.2024 31.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0494/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 298,05 € 17.10.2024 31.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0491/24 dodanie a montáž uzamykateľnej skrinky na záznamník kamerového systému Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Jozef Miškovič 46346210 265,20 € 16.10.2024 31.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0488/24 ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ĽUBICA,s.r.o. 50982516 176,58 € 15.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0490/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 688,19 € 15.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0489/24 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 327,60 € 15.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0483/24 voda 11.09.24 -10.10.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 994,18 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0487/24 maľovanie - budova č. 1 muži, jedáleň a výdajňa stravy, keramická dielňa a šatne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AHUN, s.r.o. 50350552 30 466,04 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0485/24 paplóny - 60 ks, vankúše - 80 ks, deky - 120 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil s.r.o. 44491191 3 771,12 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0484/24 stan oceľový 3x6 m , červený Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hana Szabová 50195000 697,00 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0486/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 009,48 € 14.10.2024 31.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0482/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 442,07 € 10.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0481/24 bezzápachové koše - 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNITRADE MARKET 48029637 2 359,32 € 10.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0480/24 online školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0479/24 bežecký pás inSPORTline Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Stores inSPORTline SK, s.r.o. 46259317 707,45 € 09.10.2024 23.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0477/24 plyn 9/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 519,80 € 08.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0476/24 Župný guláš - potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 158,98 € 08.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0478/24 plyn 11/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 8 810,00 € 08.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0473/24 elektrická energia - 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 511,29 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0475/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 249,29 € 07.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0474/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0471/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0472/24 biolampa Bioptron + farebná terapia + stojan + Oxy sprej Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 592,90 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0470/24 Fiat - zákonné poistenie 19.12.2024 - 18.12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 121,08 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0469/24 telefón, internet 9/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,32 € 04.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0468/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 810,79 € 03.10.2024 18.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0467/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 916,00 € 03.10.2024 01.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0466/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 811,45 € 02.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0464/24 odborná prehliadka elektrohydraulickej plošiny - Opel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 120,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0462/24 plyn 10/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 01.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra