Faktúry
Počet záznamov: 6391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0126/25 | voda 11.02.25 -10.03.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 887,05 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 048,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 388,30 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/25 | rozpočtárske práce - výmena podlahových krytín - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 800,00 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/25 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kúpeľne kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 85,00 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0099/25 | Škoda Fabia Combi /modrá/ - zákonné poistenie - 3.3.25-02.03.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | 151,92 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0097/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,66 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0095/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 659,95 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 392,43 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0093/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 072,90 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 513,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0092/25 | poistenie zodpovednosti za škodu 10.05.2025 - 9.5.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 772,26 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,00 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,20 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0088/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 251,04 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0089/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 719,24 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0086/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 626,95 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0083/25 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.03.2025 do 5.9.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 437,74 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 598,30 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0081/25 | Magio TV 15.02.25 - 14.03.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 939,77 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0087/25 | maliarske práce budova č.2 - 2 kúpeľne + 1 WC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 493,82 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 120,00 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0080/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 914,56 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/25 | podbradníky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 232,20 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0078/25 | umývacie rukavice s vnútornou fóliou - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 480,00 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0079/25 | pena na umývanie - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 333,72 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/25 | voda 11.01.25 -10.02.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 165,71 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | oprava malotraktora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 2 019,00 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |