Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0583/25 Supervízia pre zamestnancov DSS PD - sociálny úsek, zdravotný úsek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pre rodinu, OZ 42255261 220,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0582/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 602,38 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0580/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 566,93 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0581/25 potraviny na pagáče - akcia BSK, odbor kultúry Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 135,56 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0577/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 265,45 € 11.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0578/25 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čechovič CM servis 37291602 585,48 € 11.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/25 elektrický polohovateľný vozík CAREVO, sprchová stolička CALYPSO Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK, s.r.o. 36679607 11 678,00 € 11.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0579/25 oprava konvektomatu Lainox Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ján Bátovský - GASTROTECH 40549780 132,23 € 11.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0576/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 966,90 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0575/25 Fabia BL296IS - výmena oleja Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 173,95 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0572/25 elektrická energia - 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 3 039,32 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0573/25 plyn 10/25 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 700,84 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0570/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 977,66 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0571/25 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,65 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0590/25 fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 15 400,58 € 07.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0574/25 plyn 12/25 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 10 803,00 € 07.11.2025 05.12.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0569/25 telefón, internet 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,69 € 06.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0568/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 522,28 € 06.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0565/25 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 05.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0567/25 kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení, požiarneho vodovodu, hydrantov, prehliadka požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Ravas - monte 34737502 824,55 € 05.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0566/25 Online seminár - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2025 - účtovníčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 05.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0564/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 356,65 € 05.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0562/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 319,85 € 04.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0563/25 servis kosačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JURAJ ŽÁKOVSKÝ - INTEC HUSQVARNA 22732721 97,50 € 04.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0554/25 plyn 11/25 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 127,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0558/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,30 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0555/25 ochrana osobných údajov 10/25, kybernetická bezpečnosť 10/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0557/25 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 207,71 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0556/25 základný servis výťahu 10/25 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 137,03 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0559/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 114,17 € 03.11.2025 15.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra