Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0539/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0536/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 787,80 € 08.11.2024 27.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0538/24 plyn 12/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 11 504,00 € 08.11.2024 05.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0537/24 plyn 10/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -117,70 € 08.11.2024 05.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0534/24 školenie - účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0533/24 antidekubitné matrace 25 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 3 480,00 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0529/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 407,85 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0530/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 243,60 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0531/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 361,43 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0532/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 13,02 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0528/24 telefón, internet 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,82 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0526/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0523/24 plyn 11/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0525/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 566,94 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFKV/0001/24 klimatizácia - rehabilitácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 1 860,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0524/24 základný servis výťahu 10/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 130,06 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0527/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 916,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0520/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 744,05 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0521/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 555,60 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0522/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 541,04 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0517/24 BSK - divadelný festival 16 - 18.10.2024 - suroviny na pagáče Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 186,97 € 30.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0519/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 810,25 € 30.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0518/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 117,14 € 30.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0514/24 maľovanie - budova č. 1 - stred a kancelárie, vrátnica, garáže, ostatné práce... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AHUN, s.r.o. 50350552 13 969,20 € 29.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0515/24 kontrola a oprava hasiacich prístrojov, prehliadka požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs s.r.o. 36731188 1 183,72 € 29.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0516/24 kancelárske potreby, batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 611,36 € 29.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0513/24 elektrické dávkovače , montáž, drogéria, fľaše s rozprašovačom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 447,51 € 25.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFBV/0512/24 mobily 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,01 € 24.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFBV/0507/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 638,64 € 24.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFBV/0508/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 394,92 € 24.10.2024 01.11.2024 Faktúra