Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 299,47 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 432,09 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 opravná FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -3,28 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 274,54 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 poistenie klientov a zamestnancov DSS PD - výlet Čechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 7,70 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 868,99 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 253,83 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 525,65 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 umývacie rukavice, umývacia pena - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharm s.r.o. 46767851 852,50 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 379,80 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 197,50 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 348,90 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,95 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 620,80 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 412,89 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 218,37 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 plyn - preddavok 4/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 390,00 € 08.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 plyn - preplatok 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -793,17 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 el. energia 2/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 1 793,03 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 kuchynská linka 180 cm, kuchynská skrinka, minikuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 406,94 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 279,12 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 84,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 411,97 € 07.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 telefón, internet 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,56 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 parková lavička -2 ks, káblový most - 5 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 481,20 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 813,50 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra