Faktúry
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0623/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 564,05 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/22 | školenie mzdárka - online seminár PAM 37.04 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 302,29 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/22 | nábytok - kreslá pre klientov - 24 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DECODOM, spol. s r .o. | 36305073 | 2 056,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/22 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 5 220,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/22 | nábytok - ošetrovňa budova č. 2, riaditeľňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 9 578,40 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/22 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 261,20 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/22 | nábytok - dvojsedák - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 678,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/22 | inštalačné práce pre budúce napojenie výdajného stojanu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 720,40 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 205,45 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,10 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,18 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 043,27 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 184,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 482,24 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 004,25 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 543,64 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/22 | vodovodné batérie, sprchové súpravy, napustaky, vypustaky,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 435,05 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/22 | páska do tlačiarne, páska so štítkami, biela - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 261,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/22 | náradie pre údržbárov - kliešte, sady inbus, sady kľúčov, sady skrutkovačov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 213,74 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/22 | textilné rohože - 18 ks, gumové rohože - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 720,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 670,90 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 710,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | interaktívny bublinkový valec so základňou, interaktívny vodopád z optických vlákien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 3 889,35 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/22 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 200,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/22 | preškolenie vodičov - 10 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 250,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/22 | stolík nástrojový 2-zásuvkový s madlom a nádobou - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 919,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 470,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 2 823,46 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |