Faktúry
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0002/22 | interaktívny bublinkový valec so základňou, interaktívny vodopád z optických vlákien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 3 889,35 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/22 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 200,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/22 | preškolenie vodičov - 10 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 250,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/22 | stolík nástrojový 2-zásuvkový s madlom a nádobou - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 919,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 470,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 2 823,46 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/22 | repasované tonery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 398,40 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 209,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 099,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 863,34 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 590,32 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 438,37 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/22 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/22 | potraviny, servítky,krabice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 410,81 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/22 | batérie vodovodné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 166,44 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/22 | výdajné stojany na vodu - 6 ks, montáž a uvedenie do prevádzky + montážny materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 935,62 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/22 | el. energia 11/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 884,13 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/22 | telefón, internet 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,08 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 162,84 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 340,14 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/22 | plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 563,58 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dom seniorov Centrum oddychu, n.o. | 36096890 | 990,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/22 | práca s montážnou plošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 135,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/22 | práca s montážnou plošinou pri oreze stromov a čistení rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 930,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/22 | demontáž a montáž klampiarskych výrobkov s dodaním materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Chobot | 34679472 | 1 070,59 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/22 | mraznička LIEBHERR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 649,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 67,18 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/22 | školenie - účtovníčka - Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |