Faktúry
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0577/22 | krovsan bezfarebný profi 5l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 241,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/22 | základný servis výťahu 11/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 510,75 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/22 | Kopírovací stroj Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 278,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 375,31 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 186,96 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 326,15 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/22 | plyn 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/22 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 132,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/22 | voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 766,56 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 424,60 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 944,67 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,50 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 574,71 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 030,23 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 118,73 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/22 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 214,08 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/22 | mobily 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,48 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/22 | Citroen - havarijné poistenie 07.02.2023 - 06.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 520,32 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/22 | Citroen - zákonné poistenie 07.02.2023 - 06.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 214,58 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/22 | policové regále - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 799,20 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/22 | oprava tečúcich zásobníkov TÚV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 104,60 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/22 | výmena 3-cestných ventilov ESBE | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | H.M.Mont, s.r.o. | 35837021 | 781,86 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 424,60 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/22 | oprava a servis automatických dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 67,80 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/22 | reprezentačné - Deň nevidiacich - torty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 44,40 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 159,88 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,00 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 236,44 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra |