Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0510/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 735,31 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0507/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0509/22 stan oceľový 3x6m, s 3 stenami, červený Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hana Szabová 50195000 697,00 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0506/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 105,74 € 28.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0505/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 224,66 € 28.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0504/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 116,73 € 28.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0503/22 oprava a nastavenie výškovo nastaviteľných vaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 171,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0502/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 466,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0499/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 882,56 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0498/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 683,35 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 termoboxy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 355,00 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0501/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 579,87 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0500/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 448,61 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0496/22 mobily 10/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 248,57 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0494/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 340,00 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0495/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 548,50 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0493/22 plynové stoličky - 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 1 199,99 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0491/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 375,68 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0492/22 klinik box - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 50,40 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0490/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 706,62 € 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0487/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 154,06 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0486/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 188,26 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0485/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 375,04 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0489/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 361,12 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0488/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 185,94 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0483/22 internet - TP link 2x, materiál, práca, servis a inštalácia notebooku, interaktívnej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 711,36 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0482/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 712,05 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0484/22 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0481/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 010,00 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0480/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 523,48 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra