Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/23 deratizácia dier od potkanov vo vonkajších priestoroch za kaštieľom, deratizácia priestorov pivnice v kaštieli Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 160,00 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.2023 - 09.5.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 620,80 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 489,74 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 germicídne žiariče do práčovne - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nexa,s,r,o, 36239798 818,11 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 stoličky - 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Sconto nábytok 44731159 952,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 262,16 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 636,90 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Škoda Fábia - oprava, sprostredkovanie STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 280,31 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 el. energia 3/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 1 895,63 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 remiwebináre - stú - Starostlivosť o seba, Aké to bolo chodiť do školy, Zabudnuté záľuby. Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 75,00 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 711,52 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 údržba motorového malotraktora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 684,30 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 415,57 € 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 282,46 € 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 dieselgenerátor - výmena podávacieho čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 652,08 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 ročný preventívny servis dieselgenerátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 438,48 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 725,14 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 661,50 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 plyn - preddavok 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 168,00 € 11.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 plyn - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -89,46 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 voda 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 135,64 € 06.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 446,75 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 278,41 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 565,96 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 428,12 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 851,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 telefón, internet 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 39,98 € 05.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 kosačka STIHL Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TETYS s.r.o. 36574465 599,00 € 05.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 205,13 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Opel - prezutie pneumatík, STK,EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 175,00 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra