Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0464/23 práca s montážnou plošinou - oprava rín Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 85,00 € 20.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 oprava šikmej schodiskovej plošiny, výmena nabíjačky 1 ks, výmena batérií 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VELCON spol. s r.o. 36056677 646,91 € 19.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0460/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 143,58 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0459/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 302,02 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 187,75 € 19.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0458/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 243,00 € 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0457/23 elektrická energia - doplatok 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 33,52 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0456/23 oprava a čistenie rín - kaštieľ + budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Daniel Chobot 34679472 1 774,10 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0455/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Frape catering s.r.o. 44178450 929,49 € 14.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0452/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 242,93 € 13.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0453/23 servis a inštalácia výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 83,40 € 13.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 464,38 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 630,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 poistenie zamestnancov a klientov - Čechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 7,65 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0450/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 657,10 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFSF/0006/23 SF - džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 321,84 € 11.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 529,46 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 plyn 10/23 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 611,00 € 08.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0443/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 43,26 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0442/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 370,08 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 plyn 8/23 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 416,57 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0444/23 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0440/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 010,08 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0439/23 telefón,internet 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,16 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0441/23 základný servis výťahu 8/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0438/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0435/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 kreslo pre kardiakov - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 1 120,80 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0437/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 348,07 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2023 do 05.03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 327,80 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra